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年度匯算清繳是必做項嗎?應(yīng)該怎樣操作呢?

來源:福算盤 發(fā)布時間:2023-06-08 作者:小算盤
摘要:
對于一些新建立的企業(yè)來說,很多稅務(wù)問題都并沒有得到解決,不少企業(yè)仍處于財務(wù)缺失的狀態(tài)之下。很多財務(wù)問題都沒辦法解決。這并不是什么好的情況。那么年度匯算清繳是必做項嗎?應(yīng)該怎樣操作呢?
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  對于一些新建立的企業(yè)來說,很多稅務(wù)問題都并沒有得到解決,不少企業(yè)仍處于財務(wù)缺失的狀態(tài)之下。很多財務(wù)問題都沒辦法解決。這并不是什么好的情況。那么年度匯算清繳是必做項嗎?應(yīng)該怎樣操作呢?

  什么是企業(yè)年度匯算清繳?


  企業(yè)年度匯算清繳是指根據(jù)會計和稅法的差異,對企業(yè)按照會計制度在每個季度申報的企業(yè)所得稅,在第二年年初,即每年的1月1日至5月31日之間,按稅收法律法規(guī)的要求對上一年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯總清算、調(diào)整和繳納。


  為了保證稅款及時、均衡入庫,在實際工作中,一般采取分月、分季預(yù)繳稅款,年終匯算清繳,多退少補(bǔ)的征收辦法。分月、分季預(yù)繳,一般按納稅人本季度(月)的課稅依據(jù)計算應(yīng)納稅款,與全年決算的課稅依據(jù)往往很難完全一致,


  年度終,必須依據(jù)納稅人的財務(wù)決算進(jìn)行匯總計算,清繳稅款,對已預(yù)交的稅款實行多退少補(bǔ)。


  年度匯算清繳必須做嗎?


  是的,匯算清繳是所得稅征收中的必經(jīng)事項,企業(yè)不做,稅務(wù)局自己會找上門的,這個事情做不做企業(yè)自己說了不算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi)開始申報,進(jìn)行匯算清繳。


  《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。


  企業(yè)年度匯算清繳怎么操作?


  企業(yè)年度匯算清繳概括起來就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理填表予以調(diào)整。


  如果匯算清繳有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是,


  借:以前年度損益調(diào)整,


  貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅。


  同時,


  借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,


  貸:銀行存款。


  擴(kuò)展閱讀:


  所得稅匯算清繳時間是什么時候?


  企業(yè)所得稅匯算清繳必須在次年的1月1日到5月31日前完成


  企業(yè)所得稅匯算清繳工作流程?


  季度終了后15日內(nèi)報送會計報表、預(yù)繳所得稅申報表;年度終了后四十五日內(nèi)向其所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)報送會計決算


  報表和所得稅申報表;預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)需要退款或做為下一年度應(yīng)繳稅款。


  企業(yè)所得稅匯算清繳都是在國稅稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎?


  由于國地稅合并及相關(guān)政策調(diào)整,企業(yè)僅需要按時申報國稅即可,申報方式因地而異,詳情請咨詢在線客服了解


  企業(yè)所得稅年報是不是所得稅匯算清繳?


  企業(yè)所得稅年度申報表和所得稅匯算清繳是一起的,就是您公司年度報表經(jīng)過企業(yè)稅務(wù)專管員審查后對這一年已經(jīng)報過的四個季度所得稅報表匯總計算。


  分公司如何辦理企業(yè)所得稅匯算清繳?


  除了內(nèi)資獨立核算分公司,其它分公司的企業(yè)所得稅都由總機(jī)構(gòu)或核算地匯總繳納。


相關(guān)標(biāo)簽: 匯算清繳    
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